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2018年度延边朝鲜族自治州价格监督检查局部门决算
发布时间:2019-08-29 09:14:25 am 来源:未知 浏览次数:2294次【打印页面】 【关闭页面

2019819

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

(一)组织实施、指导协调全州价格和收费方面的监督检查工作,研究提出价格监督检查任务、工作计划及实施意见。

(二)监督检查价格调控措施的贯彻落实情况,提出加强和改进价格调控管理的建议;参与涉及价格监督检查的有关改革工作。

(三)组织实施全州性价格、收费方面的监督检查,并及时向主管部门反映检查中出现的政策问题。

(四)依法查处州直各部门和各县(市)政府及企事业单位的价格、收费违法案件;组织调查、认定和处罚价格欺诈、价格垄断、哄抬价格、低价倾销、牟取暴利等不正当价格违法行为,会同各县(市)价格监督检查部门查处重大价格、收费违法案件。

(五)受本级发展和改革委员会的委托,依法受理不服下级政府价格监督检查部门行政处罚的复议案件;依法撤销或者纠正下级政府价格监督检查部门的违法行政行为。

(六)指导全州价格的社会监督工作,开展明码标价工作和价格诚信体系建设。依法受理公民法人和其他组织对价格违法行为的举报、投诉,承办价格举报案件。

(七)指导各县(市)运用价格调节资金稳定市场价格。

(八)负责全州市场价格水平的监测、调查和预测工作,提出进行宏观价格调控的建议;负责进行涉案物品及非涉案物品的价值鉴证和商品的价格认证工作,负责全州主要工农业产品成本调查工作,并提出相应对策建议。

(九)指导全州价格监督检查干部队伍建设工作。

(十)承办州政府及州发展和改革委员会交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边州价格监督检查局内设7个机构,分别为办公室、检查一处、检查二处、价格监测认证处、监督指导处、价格调节基金管理处、价格举报受理处。

纳入延边州价格监督检查局2018年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 延边州价格监督检查局本级

2018年实有人员29人,其中:在职人员29人。

第二部分 2018年度部门决算表

详见附件1

第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

 延边州价格监督检查局2018年度收入总计401.27万元,比2017年度减少108.60万元,降低21.3%;支出总计380.77万元,比2017年度减少117.64万元,降低23.6%。主要原因:上年度收入支出中包括退休人员,今年无此项拨款。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计401.27万元,其中:财政拨款收入395.78万元,占98.63%;其他收入5.49万元,占1.37 %

    三、支出决算情况说明

本年支出合计380.77万元,其中:基本支出380.77万元,占100%,项目支出0万元,占0%;基本支出中,人员经费326.22万元,占85.67 %;公用经费54.55万元,占14.33 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总决算395.78万元,财政拨款收入总计比2017年度减少112.55 万元,降低22.14%。主要原因是上年度收入中包括退休人员,今年无此项拨款。

延边州价格监督检查局2018年财政拨款支出总决算  375.28万元,财政拨款支出总计比2017年减少121.59万元,降低24.47%。主要原因:上年度收入中包括退休人员,今年无此项拨款。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出375.28万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少121.59万元,降低24.47 %。主要原因:上年度收入中包括退休人员,今年无此项拨款。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    延边州价格监督检查局2018年度财政拨款支出375.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出328.20万元,占87.46%;医疗卫生与计划生育支出22.72万元,占6.05%;住房保障支出24.36万元,占6.49%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为311.75万元,支出决算为375.28万元,完成年初预算的120.38%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算为264.48万元,支出决算为328.20元,完成年初预算的124.09%。主要原因:年初预算中未包括社会保障和就业支出。

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为22.72万元,支出决算为22.72万元,完成年初预算的100%。

3.住房保障支出年初预算数为24.55万元,支出决算为24.36万元,完成年初预算的99.22%,主要原因:本年度有在职转增离退休人员。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出375.28万元,其中:人员经费320.76万元,主要包括:基本工资116.53万元、津贴补贴万元96.71万元、奖金58.92万元、职工基本医疗保险缴费13.57万元、公务员医疗补助缴费8.96万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金24.36万元、生活补助0.66万元、奖励金0.4万元、其他对个人和家庭的补助支出0.042万元。

公用经费54.52万元,主要包括:办公费4.42万元、印刷费0.21万元、邮电费1.0万元6、差旅费12.13万元、培训费0.16万元、公务接待费0.38万元、劳务费5.1万元、工会经费2.78万元、公务用车运行维护费0.494万元、其他交通费用21.4万元、其他商品和服务支出5.48万元。

资本性支出0.498万元,主要包括:办公设备购置0.498万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元,支出决算为0.88万元,完成预算的35.2%。决算数小于预算数的主要原因公车改革、节约经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 0万元,占 0 %;公务接待费支出决算为0.38万元,占43.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.49万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.49万元,主要用于保险费等。2018年,公务用车购置 0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少2.19万元,下降 81.72%。主要原因:公务用车改革。 

3.公务接待费支出0.38万元。其中:

全年国内公务接待9批次,50人次,比上年增加2批次,增加10人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元;本年收入0 万元;本年支出0 万元,年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下:

  1.政府性基金财政拨款支出为0万元,完成年初预算的  0%。

2.政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的 0%。

3.政府性基金财政拨款支出为 0万元。完成年初预算的  0%。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。主要原因:本单位不涉及此项内容。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出54.55万元,比2017年减少19.35万元,下降26.2 %,主要是节约经费开支。

    (二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额0.498万元,其中:政府采购货物支出0.498万元。

    (三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,延边州价格监督检查局共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

十、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十一、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出:反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购置基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件1:州价格监督检查局2018年度州级部门决算公开表.xls



              
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