欢迎您访问 延边朝鲜族自治州发展和改革委员会今天是:  时间: 设为首页 | 收藏本站
首页百姓热线
  通知通告当前位置:首页 > 通知通告
2017年度延边州价格监督检查局部门决算
发布时间:2018-08-17 11:02:18 am 来源:未知 浏览次数:3316次【打印页面】 【关闭页面


 


 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

第三部分  名词解释 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

(一)组织实施、指导协调全州价格和收费方面的监督检查工作,研究提出价格监督检查任务、工作计划及实施意见。

(二)监督检查价格调控措施的贯彻落实情况,提出加强和改进价格调控管理的建议;参与涉及价格监督检查的有关改革工作。

(三)组织实施全州性价格、收费方面的监督检查,并及时向主管部门反映检查中出现的政策问题。

(四)依法查处州直各部门和各县(市)政府及企事业单位的价格、收费违法案件;组织调查、认定和处罚价格欺诈、价格垄断、哄抬价格、低价倾销、牟取暴利等不正当价格违法行为,会同各县(市)价格监督检查部门查处重大价格、收费违法案件。

(五)受本级发展和改革委员会的委托,依法受理不服下级政府价格监督检查部门行政处罚的复议案件;依法撤销或者纠正下级政府价格监督检查部门的违法行政行为。

(六)指导全州价格的社会监督工作,开展明码标价工作和价格诚信体系建设。依法受理公民法人和其他组织对价格违法行为的举报、投诉,承办价格举报案件。

(七)指导各县(市)运用价格调节资金稳定市场价格。

(八)负责全州市场价格水平的监测、调查和预测工作,提出进行宏观价格调控的建议;负责进行涉案物品及非涉案物品的价值鉴证和商品的价格认证工作,负责全州主要工农业产品成本调查工作,并提出相应对策建议。

(九)指导全州价格监督检查干部队伍建设工作。

(十)承办州政府及州发展和改革委员会交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边州价格监督检查局内设7个机构,分别为办公室、检查一处、检查二处、价格监测认证处、监督指导处、价格调节基金管理处、价格举报受理处。

纳入延边州价格监督检查局2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 延边州价格监督检查局本级

2017年实有人员62人,其中:在职人员28人,离退休人员34人。 

 

 

第二部分  2017年度部门决算情况说明

 

    一、关于延边州价格监督检查局2017年度收入支出决算总体情况说明

延边州价格监督检查局2017年度收入总计509.87万元,比2016年度减少56.09万元,降低9.9%;支出总计498.41万元,比2016年度减少117.01万元,降低19.0%。主要原因:下半年退休人员转入社保开资。

二、关于延边州价格监督检查局2017年度收入决算情况说明

    本年度收入合计509.87万元,其中:财政拨款收入508.33万元,占99.7%;其他收入1.54万元,占0.3%。

    三、关于延边州价格监督检查局2017年度支出决算情况说明

本年度支出合计498.41万元,其中:基本支出496.38万元,占99.6%;项目支出2.03万元,占0.4%。

 四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总决算508.33万元,财政拨款收入总计比2016年度减少44.75 万元,降低8.1%。主要原因是下半年退休人员转入社保开资。

延边州价格监督检查局2017年财政拨款支出总决算  496.87万元,财政拨款支出总计比2016年各减少105.66万元,降低17.5%。主要原因:下半年退休人员转入社保开资。

五、关于延边州价格监督检查局2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

     延边州价格监督检查局2017年度收入总计508.33万元,比2016年度减少44.75万元,降低 8.1 %;支出总计 496.87万元,减少105.66万元,降低17.5 %。主要原因:下半年退休人员转入社保开资。

六、关于延边州价格监督检查局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    延边州价格监督检查局2017年度财政拨款支出496.87万元,占本年支出合计的99.7%。与2016年度相比,财政拨款支出减少105.66万元,降低17.5%。主要原因:下半年退休人员转入社保开资。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

延边州价格监督检查局2017年度财政拨款支出496.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出442.50万元,占89.1 %;社会保障和就业支出7.49万元,占1.5%;医疗卫生与计划生育支出21.85万元,占4.4%;住房保障支出25.03万元,占5 %。
    (三)财政拨款支出决算具体情况

延边州价格监督检查局2017年度财政拨款支出年初预算为484.23万元,支出决算为496.87万元,完成年初预算的 102.6%。主要原因:年初预算中未包括社会保障和就业支出、项目支出等。其中:

1.一般公共服务支出年初预算为436.9万元,支出决算为442.50万元,完成年初预算的101%。主要原因:年初预算中未包括社会保障和就业支出。

2.社会保障和就业支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为7.49万元,主要原因:财政追加公益岗位人员经费。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为21.85万元,支出决算为21.85万元,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算数为25.48万元,支出决算为25.03万元,完成年初预算的98%,主要原因:本年度有在职转增离退休人员。

    七、关于延边州价格监督检查局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

延边州价格监督检查局2017年度财政拨款基本支出494.84万元,其中:

人员经费420.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费73.86万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

八、关于延边州价格监督检查局017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

延边州价格监督检查局2017年度收入总计0万元,比2016年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%;支出总计0万元,增加(减少)0万元,增长(降低) 0 %。主要原因:本单位不涉及此项内容。

九、关于延边州价格监督检查局2017年度 “三公”经费及相关信息明细表的情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

延边州价格监督检查局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为2.93万元,完成预算的33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.68万元,完成预算的30%;公务接待费支出决算为0.25万元,完成预算的34%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2017年下半年实施公车改革;节约经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少2.59万元,降低45%。其中:因公出国(境)费支出增加(减少)0万元,增长0(降低)  %;公务用车购置及运行费支出减少 2.33万元,降低47%;公务接待费支出减少0.26万元,降低51%。主要原因:2017年度下半年实施公车改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.68万元,占91.6%;公务接待费支出决算为0.24万元,占8.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.68万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为2.68万元,主要用于汽车维修费、燃料费、保险费、检测费、过路费等。2017年,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.24万元,主要用于公务接待。全年国内公务接待7批次,42人次,比上年减少 4批次,减少34人次。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2017年下半年实施公务用车改革和节约经费开支。

(三)机关运行经费支出情况

2017年度局机关运行经费财政拨款支出73.86万元,比2016年度增加59.24万元。主要原因:上年度机关运行经费支出部分列入财政拨款项目支出,本年度未列入项目支出;公车改革后增加其他交通费用支出;本年度有抚恤金支出。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,延边州价格监督检查局共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、单价100万元以上专用设备0台(套)。

(五)政府采购支出情况

2017年度延边州价格监督检查局政府采购支出总额4.99万元,其中:政府采购货物支出4.99万元。

十、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。主要原因:本单位不涉及此项内容。

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

十、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十一、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出:反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购置基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:2017年度部门决算公开明细表


              
上一篇:2017年度延边朝鲜族自治州发展和改革委员会部门决算
下一篇:关于延边脑康医院开展计算机认知矫正治疗项目收费标准的批复

吉ICP备 05001291号-1
主办单位:延边州发展和改革委员会 版权所有 延边州发展和改革委员会
地址:延吉市金达莱广场州政府 电话:0433-2812880
最佳浏览效果 1024*768分辨率/建议使用IE浏览器IE8.0以上